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电费摊销?

2010-08-29 13:42:38
提出如下问题:
我企业是个矿产品加工的企业:单位由于电费发票前几个月欠点没给开,在这个月一起开来了,导致这个月的电费发票数太大,我想不都在8月份入账,想有一些放在以后在入账,这种情况我怎么处理比较好?会计上如何做分录?我怕这个月的成本过大,想把剩下的发票金额计入到待摊费用里行吗?如果9月份我想摊销的话是不是借生产成本贷待摊费用啊?


尊敬的会员:
您提出的问题专家解答如下:


可以计入待摊费用。摊销时是借:生产成本,贷:待摊费用
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