提出如下问题:
公司签订了运维合同300万,约定开具6%的增票,合同约定内容中包含60万的设备采购,收到13%的设备采购发票,那么公司对外开具6%的服务发票是否会有增值税方面的问题
运维项目发生开服务票6%但是有20%比例的13%的设备采购支出,是否可以
客户出于某些原因,对该笔业务只接受6%的发票,不接受13%的发票,也不接受变更合同(合同约定6%)我这边是否有其他处理办法,
尊敬的会员:
您提出的问题专家解答如下:您好:设备釆购部分金额不能开具6%税率的服务费发票,这部分业务属于销量业务,如果开据6%税率发票属于偷税漏税,对方写说明也不可以,其他服务费部分可以开据6%税率发票。以上回复贵公司可以参考一下。